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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003561
Monto de la Factura
₲ 4.077.780
Nro. de Orden de Pago
6523
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.895
IVA
₲ 370.707

Retención DNCP
₲ 14.532
Retención IVA
₲ 111.212
Retención Renta
₲ 74.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
513/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-46306
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.279.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.981.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS CON UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips