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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003767
Monto de la Factura
₲ 4.528.650
Nro. de Orden de Pago
8327
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.306.664
IVA
₲ 411.695

Retención DNCP
₲ 16.138
Retención IVA
₲ 123.509
Retención Renta
₲ 82.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
513/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-46306
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.279.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.981.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS CON UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips