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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000035
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
2448
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.750.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 99.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ
RUC
1385465-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-75398
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.863.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256949
Nombre de la Licitación
Provisión de Ataud a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion