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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086377
Nro. de Timbrado
16612823
Monto de la Factura
₲ 2.799.436
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.090
IVA
₲ 63.521

Retención DNCP
₲ 10.615
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 82.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-207752
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.216.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.394.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual