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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000405
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15587838
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            468
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.292.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.090.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.327
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GABRIEL ORLANDO SOLALINDE RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2036107-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23025-21-200567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 143.873.016
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 135.510.540
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393612
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Consultoría en Administración Financiera, Contrataciones Públicas y Marco Jurídico - Selección Basada en Presupuesto Fijo - SBPF
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
        