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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000395
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 828.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.237
IVA
₲ 75.273

Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-206673
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.648.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.922.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual