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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0050123
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11499445
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            88180
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.971
        
                                    IVA
                            
            ₲ 727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            CD N° 9/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23016-16-119827
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.621.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.717.275
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.354.352
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            303778
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Sellos
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        