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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 65.850.000
Nro. de Orden de Pago
1841
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.334.568
IVA
₲ 5.687.045

Retención DNCP
₲ 222.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.292.500
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-101965
Monto Contrato
₲ 74.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.334.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284688
Nombre de la Licitación
Reparación , Mantenimiento del Techo y Cielo Raso de la Secretaria de Salud de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central