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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007487
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
40163
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.750
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40001-23-225745
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.503.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2022
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco