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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0012503
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2368
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.239.773
        
                                    IVA
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.181
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANS-RUTA SA 
        
                                    RUC
                            
            80014790-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            36
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25005-21-209725
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.563.662
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.149.213
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400284
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO DE COURRIER
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        