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Datos del Pago

Nro. de Factura
589
Nro. de Timbrado
12374746
Monto de la Factura
₲ 57.655.739
Nro. de Orden de Pago
3602
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.829.560
IVA
₲ 5.241.431

Retención DNCP
₲ 205.464
Retención IVA
₲ 1.572.429
Retención Renta
₲ 1.048.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146352
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.655.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.829.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329729
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta