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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000340
Nro. de Timbrado
12086611
Monto de la Factura
₲ 31.653.500
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.101.903
IVA
₲ 2.877.591

Retención DNCP
₲ 112.802
Retención IVA
₲ 863.277
Retención Renta
₲ 575.518
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-137603
Monto Contrato
₲ 31.653.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.653.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.101.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329714
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta