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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
12488856
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-147881
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.086.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 04-2017
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta