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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020558
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 8.011.680
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.618.961
IVA
₲ 728.335

Retención DNCP
₲ 28.551
Retención IVA
₲ 218.501
Retención Renta
₲ 145.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-144794
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.531.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios