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Datos del Pago
Nro. de Factura
51
Monto de la Factura
₲ 703.800
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.241
IVA
Retención DNCP
₲ 2.559
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3339
Monto Contrato
₲ 25.015.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.888.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.780.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191149
Nombre de la Licitación
ARTÍCULOS DE SUPERMERCADOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica