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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
8958
Fecha de Orden de Pago
20-07-2010
Fecha Emisión Cheque
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA

Retención DNCP
₲ 121.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0520
Monto Contrato
₲ 34.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.993.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186339
Nombre de la Licitación
Aquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia