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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002825-6
Monto de la Factura
₲ 3.370.000
Nro. de Orden de Pago
27111
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.000
IVA

Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFINA AVALOS DE RIOS
RUC
840467-4
Número de Contrato
126/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9562
Monto Contrato
₲ 45.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.531.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.370.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191796
Nombre de la Licitación
Confeccion de Uniformes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado