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Datos del Pago

Nro. de Factura
000510
Monto de la Factura
₲ 11.555.456
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.456
IVA

Retención DNCP
₲ 41.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
24/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6022
Monto Contrato
₲ 42.046.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.685.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185619
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica