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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 9.220.468
Nro. de Orden de Pago
9106
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.214.599
IVA

Retención DNCP
₲ 276.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
70/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2277
Monto Contrato
₲ 56.538.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.049.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.628.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186462
Nombre de la Licitación
Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia