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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580-81
Monto de la Factura
₲ 7.056.000
Nro. de Orden de Pago
28105
Fecha de Orden de Pago
05-11-2010
Fecha Emisión Cheque
05-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.000
IVA

Retención DNCP
₲ 25.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS DARIO BORDON BOTTINO
RUC
1559736-9
Número de Contrato
135/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-11651
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.035.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196158
Nombre de la Licitación
Servicios de Edicion de Materiales para la Radio y TV UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado