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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            79
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.120.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            151
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-10-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.115.927
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.073
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR JAVIER GONZALEZ CENTURION
        
                                    RUC
                            
            1074841-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-10-0788
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 59.970.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.470.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.282.837
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191752
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        