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Datos del Pago

Nro. de Factura
5
Monto de la Factura
₲ 2.948.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
25-05-2010
Fecha Emisión Cheque
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.494
IVA

Retención DNCP
₲ 10.506
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
0350 y 0351
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1421
Monto Contrato
₲ 6.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.558.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.534.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192879
Nombre de la Licitación
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica