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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046723
Monto de la Factura
₲ 9.393.550
Nro. de Orden de Pago
26405
Fecha de Orden de Pago
10-06-2010
Fecha Emisión Cheque
10-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.393.550
IVA

Retención DNCP
₲ 33.475
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1477
Monto Contrato
₲ 93.649.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.160.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.944.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado