Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056318
Monto de la Factura
₲ 1.225.300
Nro. de Orden de Pago
28649
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.300
IVA

Retención DNCP
₲ 9.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1477
Monto Contrato
₲ 93.649.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.160.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.944.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado