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Datos del Pago

Nro. de Factura
0000251
Monto de la Factura
₲ 7.507.500
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.507.500
IVA

Retención DNCP
₲ 26.754
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1255
Monto Contrato
₲ 7.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.015.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185380
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica