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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
IVA
₲ 5.090.909

Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167277
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.982.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac