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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0001433
Monto de la Factura
₲ 5.664.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.076
IVA
₲ 514.909

Retención DNCP
₲ 19.978
Retención IVA
₲ 154.473
Retención Renta
₲ 154.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
154/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167890
Monto Contrato
₲ 73.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.020.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE VÍDEO CABLE PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac