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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-013105
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            212
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-06-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.754.909
        
                                    IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 90.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
        
                                    RUC
                            
            3358879-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            40
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-13-71104
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 62.451.759
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 62.428.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 59.380.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257205
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación.
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu
        