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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0271
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
5872
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
IVA
₲ 147.273

Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
114/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77910
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.679.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.648.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa