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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 4.121.500
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.919.472
IVA
₲ 374.681

Retención DNCP
₲ 14.688
Retención IVA
₲ 112.404
Retención Renta
₲ 74.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76984
Monto Contrato
₲ 4.121.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.121.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.919.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira