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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000281
Monto de la Factura
₲ 3.301.100
Nro. de Orden de Pago
5064
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.286
IVA
₲ 300.100
Retención DNCP
₲ 11.764
Retención IVA
₲ 90.030
Retención Renta
₲ 60.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80502
Monto Contrato
₲ 100.358.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.595.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.774.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256795
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia