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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011813
Monto de la Factura
₲ 1.123.200
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.273
IVA
₲ 95.127

Retención DNCP
₲ 3.729
Retención IVA
₲ 28.538
Retención Renta
₲ 19.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75892
Monto Contrato
₲ 14.995.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.476.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.004.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera