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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 11.067.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.696.814
IVA
₲ 640.182

Retención DNCP
₲ 25.095
Retención IVA
₲ 192.055
Retención Renta
₲ 128.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72315
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.211.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.587.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera