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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-004137
Monto de la Factura
₲ 4.381.901
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.167.107
IVA
₲ 398.355

Retención DNCP
₲ 15.616
Retención IVA
₲ 119.507
Retención Renta
₲ 79.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82858
Monto Contrato
₲ 6.066.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.066.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.807.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS AD-REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí