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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036261
Monto de la Factura
₲ 254.500
Nro. de Orden de Pago
18491
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.575
IVA
₲ 23.136

Retención DNCP
₲ 925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76000
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.254.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.653.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PURIFICADOR Y DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia