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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002594
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
7631
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.672
IVA
₲ 330.727

Retención DNCP
₲ 12.965
Retención IVA
₲ 99.218
Retención Renta
₲ 66.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76000
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.254.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.653.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PURIFICADOR Y DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia