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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005066
Monto de la Factura
₲ 16.210.000
Nro. de Orden de Pago
7661
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.415.415
IVA
₲ 1.473.636

Retención DNCP
₲ 57.767
Retención IVA
₲ 442.091
Retención Renta
₲ 294.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75608
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.180.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia