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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82016
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
