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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014424
Nro. de Timbrado
13950324
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
₲ 336.364

Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176620
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.347.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu