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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0037370
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
IVA
₲ 1.400.000

Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178342
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.505.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu