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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002798
Nro. de Timbrado
16010067
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. de Orden de Pago
19799
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.146
IVA
₲ 167.273

Retención DNCP
₲ 6.490
Retención IVA
₲ 50.182
Retención Renta
₲ 50.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181828
Monto Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.680.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTANTES METÁLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia