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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004281
Nro. de Timbrado
13220635
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.729
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 41.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEANDRO GENES OVIEDO
RUC
662318-2
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175453
Monto Contrato
₲ 38.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.215.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CJC - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu