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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004413-4414
Nro. de Timbrado
13220635
Monto de la Factura
₲ 1.718.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.230
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.060
Retención IVA
₲ 46.855
Retención Renta
₲ 46.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEANDRO GENES OVIEDO
RUC
662318-2
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175453
Monto Contrato
₲ 38.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.215.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CJC - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu