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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0002619
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 15.340.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.449.164
IVA
₲ 1.394.545

Retención DNCP
₲ 54.108
Retención IVA
₲ 418.364
Retención Renta
₲ 418.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185479
Monto Contrato
₲ 80.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.293.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira