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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009044
Nro. de Timbrado
13843165
Monto de la Factura
₲ 3.355.500
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.636
IVA
₲ 305.045

Retención DNCP
₲ 11.836
Retención IVA
₲ 91.514
Retención Renta
₲ 91.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179086
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.821.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.384.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí