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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048752
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 3.180.400
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.706
IVA
₲ 289.127

Retención DNCP
₲ 11.218
Retención IVA
₲ 86.738
Retención Renta
₲ 86.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171013
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.067.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.637.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera