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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004980
Nro. de Timbrado
13982580
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.394
IVA
₲ 282.727

Retención DNCP
₲ 10.970
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 84.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172371
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.833.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro