Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013850
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 15.388.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.494.376
IVA
₲ 1.398.909

Retención DNCP
₲ 54.278
Retención IVA
₲ 419.673
Retención Renta
₲ 419.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176350
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.807.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358382
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2019 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana