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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017499
Nro. de Timbrado
13559092
Monto de la Factura
₲ 14.183.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.359.355
IVA
₲ 1.289.364

Retención DNCP
₲ 50.027
Retención IVA
₲ 386.809
Retención Renta
₲ 386.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174019
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.320.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.437.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363391
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES- SEDES CONCEPCION Y HORQUETA-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción