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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019122
Nro. de Timbrado
14282254
Monto de la Factura
₲ 479.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.182
IVA
₲ 43.545

Retención DNCP
₲ 1.690
Retención IVA
₲ 13.064
Retención Renta
₲ 13.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDWARD DOERKSEN FEHR
RUC
1485269-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181474
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN DE LA CIRCUNSCRIPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay